对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有()。
对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有()。
A、领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单
B、领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门
C、仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账
D、期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账
A、领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单
B、领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门
C、仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账
D、期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账
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【正确答案】
B、D【答案解析】
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